Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 13/07/2017 | liquidazione fattura n.20/e-29.05.2017 della ditta "La Legatoria s.n.c. - BS" inerente la rilegatura di atti comunali - C.I.G. Z1C1E3E11B - SIOPE 1313.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 267 del 13/07/2017 liquidazione fattura n.20/e-29.05.2017 della ditta "La Legatoria s.n.c. - BS" inerente la rilegatura di atti comunali - C.I.G. Z1C1E3E11B - SIOPE 1313.- |
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Gestione Risorse | 13/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017, DITTA GALA S.P.A. CON SEDE IN VIA SAVOIA, 43/47-00198 ROMA (RM), P.IVA 06832931007. CIG. 6792956C9D. |
Gestione Risorse reg.gen. 266 del 13/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017, DITTA GALA S.P.A. CON SEDE IN VIA SAVOIA, 43/47-00198 ROMA (RM), P.IVA 06832931007. CIG. 6792956C9D. |
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Gestione Risorse | 13/07/2017 | PAGAMENTO ALL'INAIL PER SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI E SANZIONI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE ORIGINARIO DI SCADENZA. |
Gestione Risorse reg.gen. 265 del 13/07/2017 PAGAMENTO ALL'INAIL PER SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI E SANZIONI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE ORIGINARIO DI SCADENZA. |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 12/07/2017 | lavori di "Recupero e valorizzazione a scopo turistico e museale della ex Polveriera di Rivoli V.se" - CUP: F11B07000470006 - CIG: 65407849B3: approvazione "atti contabili finali" e Certificato Regolare Esecuzione, liquidazione fattura rata di acconto relativa al Sal n.4-finale (per lavori) alla ATI Grandi F. S.R.L./Brotto Impianti S.R.L. Capogruppo: Ditta Grandi F. S.R.L., via Secchi n.15, Verona .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 264 del 12/07/2017 lavori di "Recupero e valorizzazione a scopo turistico e museale della ex Polveriera di Rivoli V.se" - CUP: F11B07000470006 - CIG: 65407849B3: approvazione "atti contabili finali" e Certificato Regolare Esecuzione, liquidazione fattura rata di acconto relativa al Sal n.4-finale (per lavori) alla ATI Grandi F. S.R.L./Brotto Impianti S.R.L. Capogruppo: Ditta Grandi F. S.R.L., via Secchi n.15, Verona .- |
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Cultura e Pubblica Istruzione | 12/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 30/06/2017, PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SPORT, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA PALESTRINA COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2017, DITTA LINDA SNC DI FERRI SILVIA E SALVETTI GIUSEPPINA CON SEDE IN LOC. ZUANETTE - 37013 CAPRINO VERONESE, P.IVA 03760410237. CIG. Z401971796. |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 263 del 12/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 30/06/2017, PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SPORT, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA PALESTRINA COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2017, DITTA LINDA SNC DI FERRI SILVIA E SALVETTI GIUSEPPINA CON SEDE IN LOC. ZUANETTE - 37013 CAPRINO VERONESE, P.IVA 03760410237. CIG. Z401971796. |
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Cultura e Pubblica Istruzione | 12/07/2017 | ACCERTAMENTO PER PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017. |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 262 del 12/07/2017 ACCERTAMENTO PER PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2017. |
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Segreteria e Affari Generali | 12/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 30/06/2017, PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2017, DITTA LINDA SNC DI FERRI SILVIA E SALVETTI GIUSEPPINA CON SEDE IN LOC. ZUANETTE - 37013 CAPRINO VERONESE (VR), P.IVA 03760410237. CIG. Z401971796. |
Segreteria e Affari Generali reg.gen. 261 del 12/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 30/06/2017, PER LA PARTE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EDIFICI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2017, DITTA LINDA SNC DI FERRI SILVIA E SALVETTI GIUSEPPINA CON SEDE IN LOC. ZUANETTE - 37013 CAPRINO VERONESE (VR), P.IVA 03760410237. CIG. Z401971796. |
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Segreteria e Affari Generali | 12/07/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487 DEL 26/06/2017, PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E COSTO COPIA PER IL 2^ TRIMESTRE 2017 DELLA COPIATRICE KYOCERA 500 CI, DITTA VERONA UFFICIO S.R.L. CON SEDE IN VIA L. MANARA,5 - 37135 VERONA (VR), P.IVA 02370080232. CIG. Z051D7D246. |
Segreteria e Affari Generali reg.gen. 260 del 12/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 487 DEL 26/06/2017, PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E COSTO COPIA PER IL 2^ TRIMESTRE 2017 DELLA COPIATRICE KYOCERA 500 CI, DITTA VERONA UFFICIO S.R.L. CON SEDE IN VIA L. MANARA,5 - 37135 VERONA (VR), P.IVA 02370080232. CIG. Z051D7D246. |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 06/07/2017 | liquidazione fattura n. 24/pa-06.03.17 della ditta "Verona Premia di Rino Mazzola, via San Giuseppe 17/19, Verona P.Iva 00958250235" relativa a "Fornitura bandiere e supporti per plesso scolastico - Siope: 1210 - CIG: ZBB1D90531.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 259 del 06/07/2017 liquidazione fattura n. 24/pa-06.03.17 della ditta "Verona Premia di Rino Mazzola, via San Giuseppe 17/19, Verona P.Iva 00958250235" relativa a "Fornitura bandiere e supporti per plesso scolastico - Siope: 1210 - CIG: ZBB1D90531.- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 06/07/2017 | liquidazione fatture n. 9/PA-31.03.2017 e n.28/pa-31.05.2017 della ditta "Agrifer di Chignola Maurizio, v.le della Repubblica 39, Costermano (VR) c.f.CHGMRZ58M28B709P P.IVA 02028960231" relativa a "Forniture per manutenzione patrimonio comunale - Siope: 2116 - CIG: Z5E1D9059E.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 258 del 06/07/2017 liquidazione fatture n. 9/PA-31.03.2017 e n.28/pa-31.05.2017 della ditta "Agrifer di Chignola Maurizio, v.le della Repubblica 39, Costermano (VR) c.f.CHGMRZ58M28B709P P.IVA 02028960231" relativa a "Forniture per manutenzione patrimonio comunale - Siope: 2116 - CIG: Z5E1D9059E.- |
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