Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Gestione Risorse | 06/12/2016 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2021 (CIG Z031C40D89) |
Gestione Risorse reg.gen. 470 del 06/12/2016 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2021 (CIG Z031C40D89) |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 05/12/2016 | OGGETTO: lavori per la effettuazione di "OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA POLO SCOLASTICO IN VIA VENERQUE" nell'ambito dei lavori di "Realizzazione nuovo plesso scolastico in via Venerque del Comune di Rivoli V.se 1° stralcio funzionale dei lavori di completamento dellintervento - determinazione a contrarre affidamento incarico della attivitā tecnico-professionale per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA E COORDINAMENTO DI PROGETTO - CUP: F19J07000190004 Siope: 2109 CIG: ZB71C58682 .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 467 del 05/12/2016 OGGETTO: lavori per la effettuazione di "OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA POLO SCOLASTICO IN VIA VENERQUE" nell'ambito dei lavori di "Realizzazione nuovo plesso scolastico in via Venerque del Comune di Rivoli V.se 1° stralcio funzionale dei lavori di completamento dellintervento - determinazione a contrarre affidamento incarico della attivitā tecnico-professionale per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA E COORDINAMENTO DI PROGETTO - CUP: F19J07000190004 Siope: 2109 CIG: ZB71C58682 .- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 01/12/2016 | Oggetto : prestazioni tecnico-professionali per "Accatastamento NCT-NCEU nuovo Polo Scolastico in via Venerque di Rivoli V.se"" - tecnico incaricato Sig. Geom. Damiano Brunelli, via Pezza n.2/int.1, 37017 Lazise (VR), c.f./p.iva BRNDMN79L12B709Q, damianobrunelli@hotmail.com damiano.brunelli@geopec.it:1 - Liquidazione Fattura n. 1/PA-15.11.2016 per avvenuta effettuazione prestazione affidata;2 integrazione incarico;CUP: F19J07000190004 - Siope: 2109 - CIG: Z4C1A1C377.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 466 del 01/12/2016 Oggetto : prestazioni tecnico-professionali per "Accatastamento NCT-NCEU nuovo Polo Scolastico in via Venerque di Rivoli V.se"" - tecnico incaricato Sig. Geom. Damiano Brunelli, via Pezza n.2/int.1, 37017 Lazise (VR), c.f./p.iva BRNDMN79L12B709Q, damianobrunelli@hotmail.com damiano.brunelli@geopec.it:1 - Liquidazione Fattura n. 1/PA-15.11.2016 per avvenuta effettuazione prestazione affidata;2 integrazione incarico;CUP: F19J07000190004 - Siope: 2109 - CIG: Z4C1A1C377.- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 01/12/2016 | Oggetto: servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici presenti negli edifici e strutture comunali e/o in uso alla Amm.ne Comunale - periodo 2015/2017" integrazione impegno di spesa - Siope: 1311 - CIG: Z6F14DE9B1.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 456 del 01/12/2016 Oggetto: servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici presenti negli edifici e strutture comunali e/o in uso alla Amm.ne Comunale - periodo 2015/2017" integrazione impegno di spesa - Siope: 1311 - CIG: Z6F14DE9B1.- |
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Gestione Risorse | 01/12/2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12888000514 DEL 31/10/2016, PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA SALA CIVICA E AMBULATORIO IN LOC. CANALE PER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 30 OTTOBRE 2016, DITTA LIQUIGAS CON SEDE IN VIA MILANO, 15/I - 26100 CREMONA (CR), P.IVA 03316690175. CIG. Z481919AC5. |
Gestione Risorse reg.gen. 458 del 01/12/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12888000514 DEL 31/10/2016, PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA SALA CIVICA E AMBULATORIO IN LOC. CANALE PER IL PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 30 OTTOBRE 2016, DITTA LIQUIGAS CON SEDE IN VIA MILANO, 15/I - 26100 CREMONA (CR), P.IVA 03316690175. CIG. Z481919AC5. |
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Servizi alla Persona | 01/12/2016 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA,MANTENIMENTO CANI RANDAGI CON L'AZIENDA ULSS NR. 20 DI VERONA PER L'ANNO 2016, IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP ANNO 2016 CON L'AZIENDA ULSS NR. 22 DI BUSSOLENGO E LIQUIDAZIONE FT. NR. 384-444 DELL'AZIENDA ULSS NR. 20 E NR. 450-484 DELL'AZIENDA ULSS 22. |
Servizi alla Persona reg.gen. 463 del 01/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA,MANTENIMENTO CANI RANDAGI CON L'AZIENDA ULSS NR. 20 DI VERONA PER L'ANNO 2016, IDENTIFICAZIONE GATTI DI COLONIA CON MICROCHIP ANNO 2016 CON L'AZIENDA ULSS NR. 22 DI BUSSOLENGO E LIQUIDAZIONE FT. NR. 384-444 DELL'AZIENDA ULSS NR. 20 E NR. 450-484 DELL'AZIENDA ULSS 22. |
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Suap, Edilizia ed Informatica | 01/12/2016 | Accertamento proventi da contributo di costruzione Ditta Callegaro Paolo. Pratica edilizia n. 5632 |
Suap, Edilizia ed Informatica reg.gen. 465 del 01/12/2016 Accertamento proventi da contributo di costruzione Ditta Callegaro Paolo. Pratica edilizia n. 5632 |
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Servizi alla Persona | 01/12/2016 | ACCORDO DI PROGRAMMA MINORI U.L.S.S. N. 22 DI BUSSOLENGO. II SEMESTRE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2016/617 DEL 17.11.2016 A FAVORE DELL'U.L.S.S. 22 DI BUSSOLENGO. |
Servizi alla Persona reg.gen. 462 del 01/12/2016 ACCORDO DI PROGRAMMA MINORI U.L.S.S. N. 22 DI BUSSOLENGO. II SEMESTRE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2016/617 DEL 17.11.2016 A FAVORE DELL'U.L.S.S. 22 DI BUSSOLENGO. |
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Suap, Edilizia ed Informatica | 01/12/2016 | Accertamento proventi per infrazione codice della strada. |
Suap, Edilizia ed Informatica reg.gen. 464 del 01/12/2016 Accertamento proventi per infrazione codice della strada. |
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Suap, Edilizia ed Informatica | 01/12/2016 | Acquisto della licenza modulo software Halley per l'emissione e la trasmissione delle fatture digitali. Determina a contrarre. Affidamento diretto alla Ditta Halley Veneto S.r.l. Impegno di spesa - Cig Z3C1C4E7DB - Siope 1329. |
Suap, Edilizia ed Informatica reg.gen. 457 del 01/12/2016 Acquisto della licenza modulo software Halley per l'emissione e la trasmissione delle fatture digitali. Determina a contrarre. Affidamento diretto alla Ditta Halley Veneto S.r.l. Impegno di spesa - Cig Z3C1C4E7DB - Siope 1329. |
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