Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 30/06/2016 | liquidazione fatture 9/P e 10/P del 08.04.2016 della ditta LUISE GIANLUCA con sede in CAPRINO VERONESE Viale del Lavoro,3 C.F./P.Iva LSUGLC63D13L781P/01762440236 mail autoff.luise@pec.it, relativa a " manutenzione, riparazione, revisione dei mezzi d'opera in dotazione alle maestranze comunali esterne, comprese relative forniture - anno 2016 " - Siope: 1312 - CIG: Z2318A364C.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 232 del 30/06/2016 liquidazione fatture 9/P e 10/P del 08.04.2016 della ditta LUISE GIANLUCA con sede in CAPRINO VERONESE Viale del Lavoro,3 C.F./P.Iva LSUGLC63D13L781P/01762440236 mail autoff.luise@pec.it, relativa a " manutenzione, riparazione, revisione dei mezzi d'opera in dotazione alle maestranze comunali esterne, comprese relative forniture - anno 2016 " - Siope: 1312 - CIG: Z2318A364C.- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 30/06/2016 | liquidazione fatture 11/PA e 13/PA della Gentile Snc di Bonometti Renato, Via Adolfo Consolini n.61, 37010 Costermano (Vr), C.F./P.Iva 00002320232/IT00002320232 mail: amministrazione@gentile-costruzioni.com relativa a "PREST.NI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEM.LI E PATRIM.LI FINANZ.LE ONERI URB.NE" - Siope: 1311 - CIG: ZC81894D4C .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 231 del 30/06/2016 liquidazione fatture 11/PA e 13/PA della Gentile Snc di Bonometti Renato, Via Adolfo Consolini n.61, 37010 Costermano (Vr), C.F./P.Iva 00002320232/IT00002320232 mail: amministrazione@gentile-costruzioni.com relativa a "PREST.NI PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEM.LI E PATRIM.LI FINANZ.LE ONERI URB.NE" - Siope: 1311 - CIG: ZC81894D4C .- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 30/06/2016 | liquidazione fattura n. 8 del 16.06.2016 della ditta General Store by Agricola Veronese s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi 11, 37015 Domegliara (VR), C.F./P.Iva 00234080232/IT00234080232, mail info@general-store.it, relativa a "Fornitura vestiario antifortunistico" - Siope: 1208 - CIG: Z8D17DBD0C .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 230 del 30/06/2016 liquidazione fattura n. 8 del 16.06.2016 della ditta General Store by Agricola Veronese s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi 11, 37015 Domegliara (VR), C.F./P.Iva 00234080232/IT00234080232, mail info@general-store.it, relativa a "Fornitura vestiario antifortunistico" - Siope: 1208 - CIG: Z8D17DBD0C .- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 30/06/2016 | liquidazione fatture 7/PA e 15/PA della ditta Agrifer di Chignola Maurizio con sede in via della Repubblica 39, 37010 Costermano (VR), C.F./P.Iva: CHGMRZ58M28B709P/IT02028960231 mail agrifercostermano@pec.it, relativa a "forniture per manutenzione aree a verde, parchi e giardini" - Siope: 1311 - 1313, CIG: ZF6190184D .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 229 del 30/06/2016 liquidazione fatture 7/PA e 15/PA della ditta Agrifer di Chignola Maurizio con sede in via della Repubblica 39, 37010 Costermano (VR), C.F./P.Iva: CHGMRZ58M28B709P/IT02028960231 mail agrifercostermano@pec.it, relativa a "forniture per manutenzione aree a verde, parchi e giardini" - Siope: 1311 - 1313, CIG: ZF6190184D .- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 30/06/2016 | liquidazione fattura n. 1404 del 31/05/2016 della ditta EDIL GAMMA SRL, con sede in Via Monte Baldo, 24 AFFI (VR), C.F./P.Iva 01287520231, mail: edilgammasrl@certificamail.it relativa a "affidamento incarico per lavori di manutenzione alle attrezzature comunali, con pertinenti forniture, necessarie per la manutenzione delle aree a verde, nonché per forniture inerenti le manutenzioni ordinarie a strade ed al patrimonio anno 2016" - Siope: 1311 - CIG: ZDD19DEEDC .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 228 del 30/06/2016 liquidazione fattura n. 1404 del 31/05/2016 della ditta EDIL GAMMA SRL, con sede in Via Monte Baldo, 24 AFFI (VR), C.F./P.Iva 01287520231, mail: edilgammasrl@certificamail.it relativa a "affidamento incarico per lavori di manutenzione alle attrezzature comunali, con pertinenti forniture, necessarie per la manutenzione delle aree a verde, nonché per forniture inerenti le manutenzioni ordinarie a strade ed al patrimonio anno 2016" - Siope: 1311 - CIG: ZDD19DEEDC .- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 30/06/2016 | liquidazione fattura n. 01/2016 PA del 11.04.2016 della ditta CZ SNC di CABITZA SERGIO e C., con sede in RIVOLI V.SE Via Sabbioni, 7 C.F./P.Iva 03924880234, mail czsnc.cabitza@legalmail.it , relativa a "fornitura gasolio e benzina per autotrazione mezzi comunali" - Siope: 1202 - CIG: ZD41343B6B .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 227 del 30/06/2016 liquidazione fattura n. 01/2016 PA del 11.04.2016 della ditta CZ SNC di CABITZA SERGIO e C., con sede in RIVOLI V.SE Via Sabbioni, 7 C.F./P.Iva 03924880234, mail czsnc.cabitza@legalmail.it , relativa a "fornitura gasolio e benzina per autotrazione mezzi comunali" - Siope: 1202 - CIG: ZD41343B6B .- |
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Gestione Risorse | 30/06/2016 | ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DA TOSAP E TARI VERSATI DALL' "ASS.NE PRO LOCO L'ANFITEATRO" PER LA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT 2016" |
Gestione Risorse reg.gen. 222 del 30/06/2016 ACCERTAMENTO IN ENTRATA PROVENTI DA TOSAP E TARI VERSATI DALL' "ASS.NE PRO LOCO L'ANFITEATRO" PER LA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT 2016" |
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Gestione Risorse | 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12888000232 DEL 30/04/2016, PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA SALA CIVICA E AMBULATORIO IN LOC. CANALE PER IL PERIODO DAL 01 MARZO AL 30 APRILE 2016, DITTA LIQUIGAS CON SEDE IN VIA MILANO, 15/1 - 26 100 CREMONA (CR), P.IVA 03316690175. CIG. Z481919AC5 |
Gestione Risorse reg.gen. 221 del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12888000232 DEL 30/04/2016, PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA SALA CIVICA E AMBULATORIO IN LOC. CANALE PER IL PERIODO DAL 01 MARZO AL 30 APRILE 2016, DITTA LIQUIGAS CON SEDE IN VIA MILANO, 15/1 - 26 100 CREMONA (CR), P.IVA 03316690175. CIG. Z481919AC5 |
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Suap, Edilizia ed Informatica | 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE DITTA VERONA UFFICIO SRL FATTURA NR. 548 DEL 28.06.2016, PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E COSTO COPIA PER IL 2^ TRIMESTRE 2016 DELLA COPIATRICE KYOCERA KM 2030 PRESSO LA SCUOLA MATERNA- CIG. Z701224F53 |
Suap, Edilizia ed Informatica reg.gen. 225 del 30/06/2016 LIQUIDAZIONE DITTA VERONA UFFICIO SRL FATTURA NR. 548 DEL 28.06.2016, PER IL CONTRATTO DI ASSISTENZA E COSTO COPIA PER IL 2^ TRIMESTRE 2016 DELLA COPIATRICE KYOCERA KM 2030 PRESSO LA SCUOLA MATERNA- CIG. Z701224F53 |
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Servizi alla Persona | 30/06/2016 | CENTRO PER L'IMPIEGO DI AFFI. RIPARTO SPESE ANNO 2015. |
Servizi alla Persona reg.gen. 219 del 30/06/2016 CENTRO PER L'IMPIEGO DI AFFI. RIPARTO SPESE ANNO 2015. |
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