Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Servizi alla Persona | 30/03/2015 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO: 16.05.2015 - 15.05.2016. CIG Z5C13DC3D1. |
Servizi alla Persona reg.gen. 113 del 30/03/2015 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO: 16.05.2015 - 15.05.2016. CIG Z5C13DC3D1. |
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Gestione Risorse | 25/03/2015 | Liquidazione fattura n. 4/2015 a saldo attivita sportello on site gestione Tari esercizio 2014 ditta Borsaro. |
Gestione Risorse reg.gen. 111 del 25/03/2015 Liquidazione fattura n. 4/2015 a saldo attivita sportello on site gestione Tari esercizio 2014 ditta Borsaro. |
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Suap, Edilizia ed Informatica | 24/03/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60050 DEL 01/01/2015, PER IL CANONE TRIMESTRALE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015, DITTA GRENKE LOCAZIONE SRL CON SEDE IN VIA MONTEFELTRO,4-20156 MILANO (MI), P.IVA 13187000156 - CIG. ZODOED2344. |
Suap, Edilizia ed Informatica reg.gen. 110 del 24/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60050 DEL 01/01/2015, PER IL CANONE TRIMESTRALE PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE DAL 01/01/2015 AL 31/03/2015, DITTA GRENKE LOCAZIONE SRL CON SEDE IN VIA MONTEFELTRO,4-20156 MILANO (MI), P.IVA 13187000156 - CIG. ZODOED2344. |
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Suap, Edilizia ed Informatica | 23/03/2015 | LIQUIDAZIONE FATT. NR. 6/2015f DEL 27/02/2015 DELLA DITTA ABS COMPUTERS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ORDINE MEPA ABBON. 80H A CONSUMO ANNO 2015 - CIG. Z821240D63 - SIOPE 1329. |
Suap, Edilizia ed Informatica reg.gen. 109 del 23/03/2015 LIQUIDAZIONE FATT. NR. 6/2015f DEL 27/02/2015 DELLA DITTA ABS COMPUTERS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ORDINE MEPA ABBON. 80H A CONSUMO ANNO 2015 - CIG. Z821240D63 - SIOPE 1329. |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 20/03/2015 | liquidazione fattura n. 3/2015 della ditta "Zampini Carlo, loc. Ceredello, via Monte Mandion 219, Caprino V.se" relativa ad esecuzione di "lavori di installazione, smontaggio, noleggio e/o fornitura di addobbi e luminarie in occasione delle prossime festività natalizie 2014/2015" - Siope: 1311 - CIG: Z2D11F795E.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 108 del 20/03/2015 liquidazione fattura n. 3/2015 della ditta "Zampini Carlo, loc. Ceredello, via Monte Mandion 219, Caprino V.se" relativa ad esecuzione di "lavori di installazione, smontaggio, noleggio e/o fornitura di addobbi e luminarie in occasione delle prossime festività natalizie 2014/2015" - Siope: 1311 - CIG: Z2D11F795E.- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 20/03/2015 | liquidazione fattura n. 3/2015 della ditta "GENTILE snc di Costermano(VR)" relativa ad esecuzione di "pulizia e sgombero neve dicembre 2014 - stagione invernale 2014/2015" - Siope: 1311 - CIG: Z691111F0E .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 107 del 20/03/2015 liquidazione fattura n. 3/2015 della ditta "GENTILE snc di Costermano(VR)" relativa ad esecuzione di "pulizia e sgombero neve dicembre 2014 - stagione invernale 2014/2015" - Siope: 1311 - CIG: Z691111F0E .- |
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Cultura e Pubblica Istruzione | 20/03/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 92 E NR. 93 DEL 06/02/2015, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA MATERNA, DITTA DI.T. DIDATTICO TURCO CON SEDE IN VIA FLEMING, 11 - 37026 SETTIMO DI PESCANTINA (VR), P.IVA 03288880234. |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 105 del 20/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 92 E NR. 93 DEL 06/02/2015, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA MATERNA, DITTA DI.T. DIDATTICO TURCO CON SEDE IN VIA FLEMING, 11 - 37026 SETTIMO DI PESCANTINA (VR), P.IVA 03288880234. |
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Cultura e Pubblica Istruzione | 20/03/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/D DEL 31/01/2015 E NR. 121/D DEL 28/02/2015, PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015, DITTA NICOLIS FRUTTA SRL CON SEDE IN VIA PREITE, 21 - 37016 GARDA (VR), P.IVA 00977170232. |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 104 del 20/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/D DEL 31/01/2015 E NR. 121/D DEL 28/02/2015, PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015, DITTA NICOLIS FRUTTA SRL CON SEDE IN VIA PREITE, 21 - 37016 GARDA (VR), P.IVA 00977170232. |
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Cultura e Pubblica Istruzione | 20/03/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1352/D DEL 31/12/2014, PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2014, DITTA NICOLIS FRUTTA SRL CON SEDE IN VIA PREITE, 21 - 37016 GARDA (VR). |
Cultura e Pubblica Istruzione reg.gen. 103 del 20/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1352/D DEL 31/12/2014, PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2014, DITTA NICOLIS FRUTTA SRL CON SEDE IN VIA PREITE, 21 - 37016 GARDA (VR). |
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Servizi alla Persona | 20/03/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2199 DEL 19/12/2014, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL 1^-2^ E 3^ TRIMESTRE 2014, ALL'AZIENDA ULSS NR. 20 DI VERONA CON SEDE IN VIA VALVERDE,42 - 37122 VERONA, P.IVA 02573090236. |
Servizi alla Persona reg.gen. 106 del 20/03/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2199 DEL 19/12/2014, PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL 1^-2^ E 3^ TRIMESTRE 2014, ALL'AZIENDA ULSS NR. 20 DI VERONA CON SEDE IN VIA VALVERDE,42 - 37122 VERONA, P.IVA 02573090236. |
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